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索引號(hào)000014349/2022-51048
發(fā)文字號(hào) 發(fā)文時(shí)間2022-08-19
發(fā)文機(jī)關(guān)長(zhǎng)治市屯留區(qū)財(cái)政局 主題詞決算
標(biāo)題長(zhǎng)治市屯留區(qū)中藥材開(kāi)發(fā)中心 2021年度部門決算公開(kāi)
主題分類財(cái)政 發(fā)布日期2022-08-19

長(zhǎng)治市屯留區(qū)中藥材開(kāi)發(fā)中心 2021年度部門決算公開(kāi)

 時(shí)間:2017-08-20       大    中    小      來(lái)源:長(zhǎng)治日?qǐng)?bào)

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第一部分:部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

.2021年度主要工作完成情況

第二部分 2021年度部門決算表(見(jiàn)附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

??

第一部分 部門概況

主要職能

(一)制定全區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,因地制宜發(fā)展藥材生產(chǎn);

(二)負(fù)責(zé)全區(qū)中藥材管理、協(xié)調(diào)和資源調(diào)查工作;

(三)搞好全區(qū)中藥材新技術(shù)、新品種引進(jìn)推廣,組織好技術(shù)培訓(xùn)工作??

(四)強(qiáng)化督查指導(dǎo),搞好藥材優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)管理;

(五)提供政策、生產(chǎn)、市場(chǎng)等方面信息,做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后管理。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1. 根據(jù)部門職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),包括辦公室、技術(shù)股、信息股 。本部門無(wú)下屬單位。

2. 從決算單位構(gòu)成看,納入本單位2021年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)一家,具體包括:長(zhǎng)治市屯留區(qū)中藥材開(kāi)發(fā)中心本級(jí)。

三、2021年度主要工作完成情況

1、開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn),科學(xué)規(guī)劃推進(jìn)中藥材標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

為了發(fā)展道地中藥材標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),面對(duì)生產(chǎn)上存在的中藥材種類多、隨意引種、盲目種植等情況,我們通過(guò)召開(kāi)技術(shù)培訓(xùn)會(huì)、發(fā)放學(xué)習(xí)資料、實(shí)地指導(dǎo)等多種形式,引導(dǎo)發(fā)展黨參、苦參、生地、柴胡等山西省確定的“十大晉藥”道地中藥材標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。在“產(chǎn)地道地化”上,充分考慮土壤、海拔、坡向、前茬作物對(duì)種植品種的影響,確定適宜的種植地塊。在“種植生態(tài)化”上,推廣中藥材生態(tài)種植模式和綠色高效生產(chǎn)技術(shù),加大有機(jī)肥使用力度,嚴(yán)格控制化學(xué)農(nóng)藥、膨大劑等農(nóng)業(yè)投入品使用。今年全區(qū)中藥材標(biāo)準(zhǔn)化種植0.3萬(wàn)畝,為全區(qū)中藥材種植高質(zhì)量發(fā)展起到了示范引領(lǐng)作用。

2、推進(jìn)中藥材深加工,提高產(chǎn)品附加值。

我們積極推進(jìn)中藥材深加工,不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升產(chǎn)品附加值。鼓勵(lì)企業(yè)購(gòu)買現(xiàn)代加工設(shè)備,應(yīng)用新技術(shù),采用新方法來(lái)采收、凈選、清洗、干燥中藥材。山西盤秀山農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司購(gòu)買的連翹大型烘干設(shè)備、豐之碩農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司上馬的黃芩飲片加工設(shè)備等有效地改變了產(chǎn)品初級(jí)、單一、質(zhì)量差、價(jià)格低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱等不利因素。全區(qū)年加工各類中藥材3000多噸。

3、打造“山西藥茶”公用品牌,促進(jìn)藥茶產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)。

區(qū)委在打造“山西藥茶”公用產(chǎn)品上,組織企業(yè)到外邊參觀學(xué)習(xí)、開(kāi)展技術(shù)交流、參加產(chǎn)品推介會(huì)。2021年全區(qū)新建擴(kuò)建藥茶企業(yè)3家,年加工藥茶產(chǎn)品20余噸。以山西盤秀山農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司為代表,充分發(fā)揮當(dāng)?shù)匾吧Y源的優(yōu)勢(shì),本著純天然、無(wú)公害、原生態(tài)的理念,開(kāi)發(fā)出了連翹茶、小白蒿茶、黃精葉茶等10多個(gè)具有養(yǎng)生保健功能的藥茶產(chǎn)品。帶動(dòng)了我區(qū)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。??????

第二部分 2021年度部門決算表(見(jiàn)附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分??2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

屯留區(qū)中藥材開(kāi)發(fā)中心2021年度收入總計(jì)77.69??萬(wàn)元,與上年相比收總計(jì)減少16.81萬(wàn)元,減少18%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。支出總計(jì)86.45??萬(wàn)元,與上年相比支總計(jì)減少4.42??萬(wàn)元,減少5%。主要原因是2021年項(xiàng)目資金較2020年減少。其中:

(一)收入總計(jì)??77.69萬(wàn)元。包括:

1.財(cái)政撥款收入77.69萬(wàn)元,為當(dāng)年從取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款與上年相比減少16.81萬(wàn)元,減少18 %。主要原因是項(xiàng)目資金減少

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元

5.附屬單位上繳收入0??萬(wàn)元

6.其他收入0萬(wàn)元

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.76萬(wàn)元,主要為單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的辦公經(jīng)費(fèi)等資金。

(二)支出總計(jì)86.45??萬(wàn)元。包括:

1.一般公共服務(wù)(類)支出 74.13萬(wàn)元,主要用于單位人員的工資、差旅費(fèi)等。與上年相比減少4.61萬(wàn)元,減少??5??%。主要原因是2021年項(xiàng)目資金減少

2.衛(wèi)生健康支出(類)支出3.69萬(wàn)元,主要用于單位人員的醫(yī)保與上年相比增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9%。主要原因是醫(yī)保繳費(fèi)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出8.63萬(wàn)元,主要用于單位人員的養(yǎng)老等。與上年相比增加0.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%。主要原因是養(yǎng)老繳費(fèi)增加。

4.結(jié)余分配??0??萬(wàn)元

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

二、收入決算情況說(shuō)明

屯留區(qū)中藥材開(kāi)發(fā)中心本年收入合計(jì)77.69萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入77.69??萬(wàn)元,占100 %;上級(jí)補(bǔ)助收入 0??萬(wàn)元,占0 %;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

部門本年支出合計(jì)86.45萬(wàn)元,其中:基本支出78.41??萬(wàn)元,占90 %;項(xiàng)目支出8.04萬(wàn)元,占10%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

部門2021年度財(cái)政撥款收總決算77.69??萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收總計(jì)減少16.81??萬(wàn)元,減少18%。主要原因是項(xiàng)目資金減少

部門2021年度財(cái)政撥款支出總決算86.45萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出總計(jì)減少4.42萬(wàn)元,減少5%。主要原因是項(xiàng)目資金減少

五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。部門2021年財(cái)政撥款支出86.45??萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少4.42萬(wàn)元,減少5%。主要原因是項(xiàng)目資金減少

部門2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為82.78??萬(wàn)元,支出決算為86.45??萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資增加。其中:??

(一)一般公共服務(wù)(類)

1政府(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為70.41??萬(wàn)元,支出決算為74.13??萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資的增加

(二)衛(wèi)生健康支出(類)

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.69萬(wàn)元,支出決算為3.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的??100 %。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為8.68萬(wàn)元,支出決算為8.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

部門2021年度財(cái)政撥款基本支出78.41萬(wàn)元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)77.53萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi)0.88萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級(jí)取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86.45萬(wàn)元,與上年相比減少4.42萬(wàn)元,減少5%。主要原因是項(xiàng)目資金減少部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為82.78??萬(wàn)元,支出決算為86.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1.04%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員工資增加

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出78.41??萬(wàn)元,其中:

(一)人員經(jīng)費(fèi)77.53萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(二)公用經(jīng)費(fèi)0.88萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

部門2021 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)決算支出??0萬(wàn)元,完成預(yù)算的??0 %,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元;全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0??個(gè),累計(jì)??0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬(wàn)元。其中:

1)公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,比上年決算增加(減少)0萬(wàn)元。2021年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量??0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中:

1)外事接待支出 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的??0%,比上年決算增加0萬(wàn)元。2021年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待 0批次,0人次。

2)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,比上年決算增加0萬(wàn)元。2021 年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。

部門2021 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,比上年決算增加0萬(wàn)元。2021 年度全年召開(kāi)會(huì)議 0個(gè),參加會(huì)議0人次。

部門2021 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算的??0%,比上年決算增加0萬(wàn)元。2021年度全年組織培訓(xùn) 0個(gè),組織培訓(xùn)??0人次。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

部門2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0??萬(wàn)元,本年收入決算0??萬(wàn)元,本年支出決算0??萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

部門2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入決算0萬(wàn)元,本年支出決算0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0??萬(wàn)元

、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額??0??萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出??0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出??0萬(wàn)元。

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

2、土地房屋情況:本部門年末自有土地面積0平方米,房屋面積0平方米。

3、其他國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:無(wú)

、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

本部門2021年度0??個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。



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